Controle Interno: O que é?
Controle interno é o conjunto de atividades administrativas, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos para assegurar que os objetivos da organização sejam alcançados, de forma confiável, concreta, eficiente e eficaz, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão até a consecução dos objetivos fixados.
Refere-se a qualquer ação tomada pela administração que visa permitir a maior probabilidade de os objetivos e metas da empresa serem atingidos.
O Controle Interno visa proteger o patrimônio, verificar a exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, promover a eficiência operacional, e encorajar a adesão à política traçada pela organização.
Além disso, conta com a vantagem de oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada setor da organização, visando à qualidade, transparência e, sobretudo, à probidade na administração da empresa.
Pressupõe a existência de um planejamento e de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou minimizar as suas consequências e maximizar o desempenho da organização em que é aplicado.
NORMATIZAÇÃO - Lei Complementar nº 294/2022 e Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2023.
CONTROLADORA INTERNA - CRISTINA DA SILVA ROCHA
ENDEREÇO - Praça Maria José Cambraia Ribeiro, nº 180, Aldeia São Vicente.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - 08:00H às 11:00H / 13:30H às 16:00H
FONE - 37 3331-4333
E-MAIL: cristinarocha@saaeoliveira.com.br
Arquivos
09/09/2024 Control News - Informativo da Controladoria Interna - Edição 001|ano 02
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16/05/2024 Relatório Periódico do Controle Interno - Ações de Controle e Monitoramento jan-abr 2024
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1ª Edição do Release do Controle Interno 20/06/2024- Data Base 31 de maio de 2024
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28 de setembro de 2023: lançamento do Programa Integridade, com a implantação do Código de Ética e Conduta, aplicável a todos os servidores do SAAE Oliveira
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2ª Edição do Release do Controle Interno 15/07/2024 - Data Base 30 de junho de 2024
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30/09/2024 Relatório Periódico do Controle Interno - Ações de Controle e Monitoramento maio-agosto 2024
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3ª Edição do Release do Controle Interno 19/08/2024- Data Base 31 de julho de 2024
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CONTROL NEWS - Informativo da Controladoria Interna - Edição 001 - 25AGOSTO 2023
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Cronograma Plano de Trabalho do CI IN 001-2023 - 01/06/2023 (incluindo período de férias 2023)
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Cronograma do Programa de Trabalho da Unidade de Controle Interno - 31/05/2023
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Instrução Normativa UCI SAAE nº 001-2023 - Institui Plano de trabalho do Controle Interno - 31/05/2023
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Instrução Normativa UCI SAAE nº 001-2024 - Institui Plano de trabalho do Controle Interno - 02/01/2024
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Instrução Normativa UCI SAAE nº 003-2024 - Institui Plano de trabalho do Controle Interno - 28/11/2024
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Instrução Normativa do Controle Interno IN UCI nº 002, de 19 de abril de 2024. Recomenda Rotinas e Procedimentos Internos para a Seção de Material, Transporte e Patrimônio do Serviço Autônomo de Água
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Orientação Técnica UCI nº 003, de 09 de abril de 2024 - Divulga normas eleitorais e dispõe sobre as Condutas Vedadas aos agentes públicos (servidores e gestores), em ano de eleições municipais.
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Orientação Técnica UCI nº 004 de 31 de julho de 2023 - Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012 e outros
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Orientação Técnica UCI nº 005, de 07 de agosto de 2023 - Dispõe sobre a Qualificação Econômico-Financeira a ser inserida nos Editais de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE OL
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Orientação Técnica UCI nº 006, de 26 de dezembro de 2023 - Orientação sobre os procedimentos relativos à Inscrição de Restos a Pagar no enceramento do exercício financeiro de 2023, do Serviço Autônomo
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Orientação Técnica do Controle Interno - SAAE - nº 003-2023 - Comunicado SISOP 02-2023
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Portaria nº 494, de 27/09/2023 Aprova o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE OLIVEIRA e dá outras providências
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